您好,欢迎光临春燕文档(mychunyan.net),春燕文档平台提供Word、PPT模板下载,为您提供高质量写作范文,解决您的工作之忧。
首页 > 年度总结 > 县审计局2021年度工作总结
docx 文件类型docx

县审计局2021年度工作总结

阅读 609 喜欢 65 大小 15.8KB
价格:¥ 3.66

县审计局2021年度工作总结

做好财政预算执行 审计 ,当好公共资金的“守护者”。按照省 审计 厅 2021

年度省市县三级财政纵向到底全覆盖 审计 工作方案要求,运用大数据 审计 方法,

市县 审计 局联合组织实施了 2021 年度财政预算执行和其他财政收支情况,对全

县 X 个部门进行了全覆盖 审计 。重点 审计 了县级一般公共预算执行、政府性基金

预算执行、国有资本经营预算执行、社会保险基金预算执行及地方政府性债务等

情况。 审计 发现在全口径预算管理、财政收支真实性、地方政府债券管理使用等

方面存在问题,并提出了加以规范和改进的建议。

开展重大政策措施贯彻落实情况跟踪 审计 ,当好政策落实的“促进者”。

把监督检查中央、省市和县委县政府重大决策部署的落实作为 审计 的重要内容,

组织开展了推进杨梅省级现代农业园建设、促进优化营商环境等项目。重点关注

了相关项目的资金使用绩效和决策部署的落实生效,并对部分项资金拨付滞后、

政策宣传不到位等问题提出了 审计 建议,促进政令畅通,发挥政策落实的“促进

者”作用。

开展 领导干部 经济责任 审计 ,做好权利运行的“监督者”。按照“应审尽

审、凡审必严”的要求,组织开展了经济责任 审计 。聚焦规范权力运行和责任落

实,着力监督检查 领导干部 守法守纪、履职尽责情况,推动 领导干部 依法用权和

担当作为。

探索开展了自然资源 审计 ,做好资源环境的“守护者”。组织实施了山水

林田草湖生态保护修复试点工程项目资金管理使用和绩效情况专项 审计 调查。重

点关注土地、森林、水等自然资源资产和相关生态环境保护试点工程情况,针对

审计 过程中发现试点工程存在资金管理不规范、工程进展缓慢、招投标设置不合

理、植被管护不到位等问题,从加强资金绩效管理、工程项目管理、保护植被等

方面提出 审计 意见和建议,推动促进 X 生态文明建设。

关注民生 审计 ,做好群众利益的“捍卫者”。围绕县委、县政府做好民生

工作的决策部署,重点开展了保居民就业政策落实情况和乡村振兴示范创建专项

审计审计 发现,保居民就业政策落实存在申领灵活就业社保补贴、失业保险金

和一次性吸纳就业补贴资料审核不严问题,以致多支付财政资金 X 万元;乡村振

兴示范创建 审计 存在工程结算书多计工程量,部分工程质量不合格存在损坏等问

题。针对 审计 发现问题提出了 审计 建议 X 个,有助推重点民生项目提质增效、惠

民利民政策落到实处。

此外,围绕县委、县政府中心工作和工作安排,抽调两人参乡镇领导班子

换届干部考察工作和十三届县委第二轮巡察 整改 专项检查工作。

(三)推进责任落实,抓好 审计 整改 工作

认真贯彻落实中央和省市对 审计 整改 工作的部署要求,坚持把 审计 整改

审计 工作的“最后一公里”,下足功夫抓落实,切实发挥 审计 监督实效。

组织开展 审计 整改 “回头看”。结合省委第十二巡视组反馈意见,对近三

年各级 审计 机关 审计 发现问题 整改 落实情况开展“回头看”,向全县 X 个单位发

审计 整改 “回头看”通知。在各单位自查自纠的基础上,对近三年 审计 查出问

题进行全面核查梳理,整理出 审计 问题 整改 台账,未完成 整改 问题 X 个问题,涉

及金额 X 万元。

加强 整改 规范化管理。一是压实监督责任。根据年度 审计 项目计划,压实

压紧 审计 整改 监督责任,把责任落实到股室和人,实现专人专项督查 整改 。二是

规范 整改 工作流程。建立 整改 事项台账及“挂销号”制度,一事一号,对账对证

据销号。 整改 监督责任人在 审计 结果文书出具后对 整改 事项进行逐项挂号; 整改

期内督促被 审计 单位进行全面 整改整改 期结束后采取实地检查、现场了解、审

阅相关书面材料等方式核查各项 整改 任务的落实情况,对 整改 到位的事项逐项销

号,对未 整改 到位的事项向被 审计 单位发送 整改 督促文书并附上问题清单,跟踪

后续 整改 情况,完成台账报表,做好取证归档。三是规范台账管理。做好 整改

目台账,记录每个 审计 查出问题的责任单位、 整改 措施、 整改 状态和 整改 成效,

实行“清单制”管理。

加强 审计 整改 工作指导。加强与被 审计 单位的沟通协调,对 审计 整改 工作

进行指导,耐心答疑解难,帮助被 审计 单位 整改 落实,提升被 审计 单位 审计 整改

的质量和效果,实现 审计 一个单位、 整改 一个单位、规范一个行业的目标。

(四)从严管理队伍,全面加强班子和队伍建设

强化理论武装,提升领导班子和干部队伍政治素养。把理论学习作为提高

领导班子和干部队伍思想政治水平的关键环节和头等大事来抓,坚持贯彻和落实

党组中心组学习制度、党组会第一议题制度、双周讲坛和 审计 大讲堂等学习制度,

不断加强对新时代中国特色社会主义思想、习总书记系列重要讲话精神学习,不

断深化对新时代中国特色社会主义思想和习总书记系列讲话精神科学内涵和精

神实质的理解把握。

强化干净干事,营造风清气正氛围。一是严格落实主体责任,履行好党风

廉政责任,切实贯彻落实 审计 人员廉洁从审承诺制和廉洁 审计 监督回访制度,织

密党风廉政责任网络;二是严格纪律要求,大力整治不担当、不作为、乱作风等

问题,坚持打铁必须自身硬,以比监督别人更高的标准要求自己,着力提升纪律

作风制度的执行力,严格遵守党的各项纪律,严格落实 审计 “四严禁”“八不准”,

做到令行禁止。三是严格作风建设,引导党员干部自觉抵歪风、刹邪气、树正气,

弘扬求真务实、真抓实干的工作作风,凝聚推进工作的强大动力。

强化学习培训,提升干部队伍业务能力。一是通过“走出去,引进来”的

方式选派年轻 审计 干部参加省市举办的各种 审计 业务培训班,学习掌握新知识、

新技能;选派业务骨干参加上级组织的 审计 项目和“以干代训” 审计 人才培养计

划,在实践中提升业务技能。二是组织全体干部职工参加 审计 系统集中整训、审

计署“ 审计 大讲堂”等各类专题业务培训,促进政策业务能力和综合素质全面提

高。

二、主要存在问题

对照新时代 审计 工作要求,我局工作仍存在一些问题。

一是人员素质参差不齐,宏观政策建议层次水平低, 审计 理念、方式方法、

审计 能力与新形势新要求存在差距,在更好服务党委政府中心工作上还存在差

距。

本文关键词: 审计 审计工作 领导干部 整改 整改落实

Word版首页图片预览:

县审计局2021年度工作总结

当前仅显示1/4页内容,更多内容请购买文档并下载Word版本

微信支付下载